为查找内部控制设计和执行方面的缺陷,确保内控体系建设工作顺利推进,2017年9-10月,市农发投公司按计划在各部门及下属二级公司全面开展内部控制测试工作。目前,现场测试工作已全面完成。
本次内控测试涉及市农发投公司12个部门共86个流程,下属市产担公司5个部门共54个流程,下属市农担公司5个部门共51个流程,下属市收储公司4个部门共45个流程,下属市天府源公司4个部门共44个流程,下属中际公司7个部门共50个流程。同时,对重点业务流程,如委托贷款业务、股权投资业务、基金业务、担保业务等抽取部分项目进行了穿行测试。
下一步,市农发投公司将认真统计测试结果,针对发现的风险点和内部控制缺陷,分析原因并提出流程或制度的整改措施,形成内控诊断报告;识别需纳入重点管控的重要风险点,并对风险进行评估,汇总形成内部控制现状评价报告。(审计部)